索引号: 009347908/2019-00032 发布机构: 区林业局
生成日期: 2019-10-18 废止日期:
文 号: 主题分类: 财政预决算
关键词:

重庆市大足区森林公安局 2018年度部门决算情况说明

一、单位基本情况

   (一)机构设置情况

重庆市大足区森林公安局(重庆市大足区公安局森林警察支队)挂区森林防火指挥部办公室牌子,机构规格为正科级,政法专项编制15名,领导职数4名,(其中:正科级领导职数2名,副科级领导职数2名)。在编民警15名(其中男民警10人,女民警5人),在编辅警12名,由重庆市飞驶特人力资源有限公司派遣劳务,核定内设机构6个(综合法制科、防火科、执法一大队、执法二大队、执法三大队、西山林区派出所),本部门无下级预算单位。

(二)机构改革情况

20191015日前重庆市大足区森林公安局(重庆市大足区公安局森林警察支队)实行重庆市大足区林业局和重庆市大足区公安局双重领导的管理体制,党政工作以区林业局管理为主,公安业务工作以区公安局管理为主,20191015日根据森林公安机关管理体制调整工作实施方案,将森林公安机关划转公安部统一领导管理,国家林草局不再领导管理。

(三)职能职责

职能保持不变,业务上接受林业和草原部门指导,继续承担森林和草原防火工作,负责火场警戒、交通疏导、治安维护、火案侦破等,查处森林和草原领域其他违法犯罪行为,协同林业和草原部门开展防火宣传、火灾隐患排查、重点区域巡护、违规用火处罚等工作。

(四)经费保障和资产转移

森林公安机关经费按照财政部关于对中央、地方经费基数上下化划要求作出安排。森林公安机关的人员经费、公用经费、项目经费、基础设施建设经费等在2019年年底前,仍按照原渠道保障。从2020年起,列入公安部机关预算,由同级财政保障。森林公安机关的经费、资产、在建项目等,按照《财政部、中直管理局、国管局关于做好党和国家机构改革有关国有资产管理工作的通知》等规定,进行整体划转,森林公安机关的装备、档案等随所在单位全部移交。目前和大足区公安局就财务工作已经对接,2020年项目预算已由大足区公安局统一上报,下一步2020年人员经费预算也将由大足区公安局统一上报。

  

 二、部门决算情况说明

  (一)收入支出决算总体情况说明。

  1.总体情况。本部门2018年度收入总计457.35万元,支出总计457.35万元。收支较上年决算数增加179.94万元、增长64.86%,主要原因是新进人员及工资增长引起的各项费用增加。本部分的收入总计包括收入合计、用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余,支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。

  2.收入情况。本部门2018年度收入合计457.35万元,较上年决算增加179.94万元,增长64.86%,主要原因是新进人员及工资增长引起的各项费用增加。其中:财政拨款收入457.35万元,占100.00%

  3.支出情况。本部门2018年度支出合计457.35万元,较上年决算数增加179.94万元,增长64.86%,主要原因是新进人员及工资增长引起的各项费用增加。其中:基本支出348.27万元,占76.15%;项目支出109.08万元,占23.85%

  4.结转结余情况。本部门2018年度年末结转和结余0.00万元。

  (二)财政拨款收入支出决算总体情况说明。

  1.收入情况。本部门2018年度财政拨款收入457.35万元,较上年决算数增加179.94万元,增长64.86%。主要原因是新进人员及工资增长引起的各项费用增加。较年初预算数增加122.07万元,增长36.41%。主要原因是年中追加安排的人员经费及项目经费。此外,年初财政拨款结转和结余0.00万元。

  2.支出情况。本部门2018年度财政拨款支出457.35万元,较上年决算数增加179.94万元,增长64.86%。主要原因是新进人员及工资增长引起的各项费用增加。较年初预算数增加122.07万元,增长36.41%。主要原因是新进人员及工资增长引起的各项费用增加。

  3.结转结余情况。本部门2018年度年末财政拨款结转和结余0.00万元。

  4.比较情况。本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下几个方面:

  5)教育支出0.66万元,占0.14%,较年初预算数增加0.00万元。

  8)社会保障与就业支出32.00万元,占7.00%,较年初预算数增加10.91万元,增长51.73%,主要原因是新进人员及工资增长。

  9)医疗卫生与计划生育支出13.53万元,占2.96%,较年初预算数增加4.57万元,增长51.00%,主要原因是新进人员及工资增长。

  10)节能环保支出5.23万元,占1.14%,较年初预算数增加3.23万元,增长161.50%,主要原因是年中专项支出的增加。

12)农林水支出380.81万元,占83.26%,较年初预算数增加90.90万元,增长31.35%,主要原因是新进人员及工资增长引起各项费用的增加,以及年中专项支出的增加。

  19)住房保障支出25.11万元,占5.49%,较年初预算数增加12.46万元,增长98.50%,主要原因是新进人员及工资增长。

 (三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

  本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出348.27万元。其中:人员经费280.05万元,较上年决算数增加82.54万元,增长41.79%,主要原因是新进人员及工资增长。人员经费用途主要包括. 基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金等。公用经费68.22万元,较上年决算数减少3.38万元,下降4.72%,主要原因是厉行节约,严控费用,公用经费用途主要包括办公费、差旅费、宣传费、咨询费等。

  (四)政府性基金预算收支决算情况说明。

本部门2018年度无政府性基金预算财政拨款收支。

  三、“三公”经费情况说明

  (一)“三公”经费支出总体情况说明。

  2018年度本部门“三公”经费支出共计5.21万元,较年初预算数减少1.86万元,下降26.31%,较上年支出数减少0.62万元,下降10.63%,主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,按照只减不增的要求从严控制三公经费,全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付,公务接待费大幅下降。三是进一步规范因公出国(境)活动,今年未安排单位人员出国出访。

  (二)“三公”经费分项支出情况。

  2018年度本部门因公出国(境)费用0.00万元。

  公务车购置费0.00万元。

  公务车运行维护费0.00万元。

  公务接待费5.21万元,主要用于接待接待国内其他省市区相关单位到我单位学习调研工作,接受相关部门检查指导工作发生的接待支出,费用支出较年初预算数减少1.86万元,下降26.31%较上年支出数减少0.62万元,下降10.63%,主要原因是接待人数减少。

  (三)“三公”经费实物量情况。

  2018年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为0辆;国内公务接待70批次550人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2018年本部门人均接待费94.78元,车均购置费0.00万元,车均维护费0.00万元。

  四、其他需要说明的事项

  (一)机关运行经费情况说明。2018年度本部门机关运行经费支出68.22万元,机关运行经费主要用于开支主要用于办公费、水电费、邮电费和差旅费等维持部门正常运转经费支出。机关运行经费较上年决算数减少3.38万元,下降4.72%,主要原因是厉行节约,严控各项费用的使用。

   (二)国有资产占用情况说明。截至20181231日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

   (三)政府采购支出情况说明。2018年度本部门政府采购支出总额4.69万元,其中:政府采购货物支出1.14万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出3.55万元。授予中小企业合同金额4.69万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%

  五、预算绩效管理情况说明

  (一)预算绩效管理工作开展情况。

  根据预算绩效管理要求,本部门对0个项目开展了绩效自评,涉及资金0万元。对0个项目开展了重点绩效评价,涉及资金0万元。

  (二)绩效目标自评结果。

 

  (三)以部门为主体开展的绩效评价结果。

  

  (四)以区财政局为主体开展的重点绩效评价结果。

  六、专业名词解释

  (一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

  (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

  (三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  (四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

  (五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  (六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

  (七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。

  (八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

  (九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

  (十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  (十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  (十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  (十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  (十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

  (十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

  (十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

  (十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

  七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

  本单位决算公开信息反馈和联系方式:大足区森林公安局,联系电话:023-43722328

收入支出决算总表
















公开01表

公开部门:重庆市大足区森林公安局

2018年度


单位:万元

收入

支出

项目

决算数

功能分类科目

决算数

一、财政拨款收入

457.35

一、一般公共服务支出


二、上级补助收入


二、外交支出


三、事业收入


三、国防支出


四、经营收入


四、公共安全支出


五、附属单位上缴收入


五、教育支出

0.66

六、其他收入


六、科学技术支出




七、文化体育与传媒支出




八、社会保障和就业支出

32.00



九、医疗卫生与计划生育支出

13.53



十、节能环保支出

5.23



十一、城乡社区支出




十二、农林水支出

380.81



十三、交通运输支出




十四、资源勘探信息等支出




十五、商业服务业等支出




十六、金融支出




十七、援助其他地区支出




十八、国土海洋气象等支出




十九、住房保障支出

25.11



二十、粮油物资储备支出




二十一、其他支出




二十二、债务还本支出




二十三、债务付息支出


本年收入合计

457.35

本年支出合计

457.35

用事业基金弥补收支差额


结余分配


年初结转和结余


年末结转和结余


合计

457.35

合计

457.35

备注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余等情况。   


收入决算表









公开02表

公开部门:重庆市大足区森林公安局




单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)

合计

457.35

457.35






205

教育支出

0.66

0.66






20508

进修及培训

0.66

0.66






2050803

  培训支出

0.66

0.66






208

社会保障和就业支出

32.00

32.00






20805

行政事业单位离退休

31.47

31.47






2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

22.45

22.45






2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出

9.02

9.02






20899

其他社会保障和就业支出

0.53

0.53






2089901

  其他社会保障和就业支出

0.53

0.53






210

医疗卫生与计划生育支出

13.53

13.53






21011

行政事业单位医疗

13.53

13.53






2101101

  行政单位医疗

11.29

11.29






2101103

  公务员医疗补助

2.24

2.24






211

节能环保支出

5.23

5.23






21105

天然林保护

5.23

5.23






2110501

  森林管护

2.50

2.50






2110503

  政策性社会性支出补助

2.73

2.73






213

农林水支出

380.81

380.81






21302

林业

380.81

380.81






2130201

  行政运行

276.96

276.96






2130202

  一般行政管理事务

63.99

63.99






2130207

  森林资源管理

4.00

4.00






2130213

  林业执法与监督

35.86

35.86






221

住房保障支出

25.11

25.11






22102

住房改革支出

25.11

25.11






2210201

  住房公积金

25.11

25.11






备注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

 

支出决算表
































公开03表

公开部门:重庆市大足区森林公安局

2018年度




单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)

合计

457.35

348.27

109.08




205

教育支出

0.66

0.66





20508

进修及培训

0.66

0.66





2050803

  培训支出

0.66

0.66





208

社会保障和就业支出

32.00

32.00





20805

行政事业单位离退休

31.47

31.47





2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

22.45

22.45





2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出

9.02

9.02





20899

其他社会保障和就业支出

0.53

0.53





2089901

  其他社会保障和就业支出

0.53

0.53





210

医疗卫生与计划生育支出

13.53

13.53





21011

行政事业单位医疗

13.53

13.53





2101101

  行政单位医疗

11.29

11.29





2101103

  公务员医疗补助

2.24

2.24





211

节能环保支出

5.23


5.23




21105

天然林保护

5.23


5.23




2110501

  森林管护

2.50


2.50




2110503

  政策性社会性支出补助

2.73


2.73




213

农林水支出

380.81

276.96

103.85




21302

林业

380.81

276.96

103.85




2130201

  行政运行

276.96

276.96





2130202

  一般行政管理事务

63.99


63.99




2130207

  森林资源管理

4.00


4.00




2130213

  林业执法与监督

35.86


35.86




221

住房保障支出

25.11

25.11





22102

住房改革支出

25.11

25.11





2210201

  住房公积金

25.11

25.11





备注:本表反映部门本年度各项支出情况。

 

 

财政拨款收入支出决算总表
























公开04表

公开部门:重庆市大足区森林公安局

2018年度



单位:万元

收     入

支     出

项    目

决算数

功能分类科目

决算数

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

457.35

一、一般公共服务支出




二、政府性基金预算财政拨款


二、外交支出






三、国防支出






四、公共安全支出






五、教育支出

0.66

0.66




六、科学技术支出






七、文化体育与传媒支出






八、社会保障和就业支出

32.00

32.00




九、医疗卫生与计划生育支出

13.53

13.53




十、节能环保支出

5.23

5.23




十一、城乡社区支出






十二、农林水支出

380.81

380.81




十三、交通运输支出






十四、资源勘探信息等支出






十五、商业服务业等支出






十六、金融支出






十七、援助其他地区支出






十八、国土海洋气象等支出






十九、住房保障支出

25.11

25.11




二十、粮油物资储备支出






二十一、其他支出






二十二、债务还本支出






二十三、债务付息支出




本年收入合计

457.35

本年支出合计

457.35

457.35


年初财政拨款结转和结余


年末财政拨款结转和结余




一、一般公共预算财政拨款


    基本支出结转




二、政府性基金预算财政拨款


    项目支出结转和结余




合计

457.35

合计

457.35

457.35


备注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。


一般公共预算财政拨款支出决算表




















公开05表

公开部门:重庆市大足区森林公安局

2018年度


单位:万元

项目

决算数

功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)

合计

基本支出

项目支出

合计

457.35

348.27

109.08

205

教育支出

0.66

0.66


20508

进修及培训

0.66

0.66


2050803

  培训支出

0.66

0.66


208

社会保障和就业支出

32.00

32.00


20805

行政事业单位离退休

31.47

31.47


2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

22.45

22.45


2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出

9.02

9.02


20899

其他社会保障和就业支出

0.53

0.53


2089901

  其他社会保障和就业支出

0.53

0.53


210

医疗卫生与计划生育支出

13.53

13.53


21011

行政事业单位医疗

13.53

13.53


2101101

  行政单位医疗

11.29

11.29


2101103

  公务员医疗补助

2.24

2.24


211

节能环保支出

5.23


5.23

21105

天然林保护

5.23


5.23

2110501

  森林管护

2.50


2.50

2110503

  政策性社会性支出补助

2.73


2.73

213

农林水支出

380.81

276.96

103.85

21302

林业

380.81

276.96

103.85

2130201

  行政运行

276.96

276.96


2130202

  一般行政管理事务

63.99


63.99

2130207

  森林资源管理

4.00


4.00

2130213

  林业执法与监督

35.86


35.86

221

住房保障支出

25.11

25.11


22102

住房改革支出

25.11

25.11


2210201

  住房公积金

25.11

25.11


备注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

 

 


一般公共预算财政拨款基本支出决算表




































公开06表

公开部门:重庆市大足区森林公安局

2018年度




单位:万元

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

经济分类科目(按“款”级功能分类科目)

金额

经济分类科目编码

经济分类科目(按“款”级功能分类科目)

金额

经济分类科目编码

经济分类科目(按“款”级功能分类科目)

金额

301

工资福利支出

280.05

302

商品和服务支出

65.39

310

资本性支出

2.83

30101

  基本工资

78.52

30201

  办公费

11.64

31001

  房屋建筑物购建


30102

  津贴补贴

71.06

30202

  印刷费


31002

  办公设备购置

2.83

30103

  奖金

59.83

30203

  咨询费


31003

  专用设备购置


30106

  伙食补助费


30204

  手续费


31005

  基础设施建设


30107

  绩效工资


30205

  水费


31006

  大型修缮


30108

  机关事业单位基本养老保险费

22.45

30206

  电费


31007

  信息网络及软件购置更新


30109

  职业年金缴费

9.02

30207

  邮电费

6.48

31008

  物资储备


30110

  职工基本医疗保险缴费

11.29

30208

  取暖费


31009

  土地补偿


30111

  公务员医疗补助缴费


30209

  物业管理费


31010

  安置补助


30112

  其他社会保障缴费

0.53

30211

  差旅费

8.74

31011

  地上附着物和青苗补偿


30113

  住房公积金

25.11

30212

  因公出国(境)费用


31012

  拆迁补偿


30114

  医疗费

2.24

30213

  维修(护)费


31013

  公务用车购置


30199

  其他工资福利支出


30214

  租赁费


31019

  其他交通工具购置


303

对个人和家庭的补助


30215

  会议费


31021

  文物和陈列品购置


30301

  离休费


30216

  培训费

0.66

31022

  无形资产购置


30302

  退休费


30217

  公务接待费

0.69

31099

  其他资本性支出


30303

  退职(役)费


30218

  专用材料费


312

对企业补助


30304

  抚恤金


30224

  被装购置费


31201

  资本金注入


30305

  生活补助


30225

  专用燃料费


31203

  政府投资基金股权投资


30306

  救济费


30226

  劳务费

9.48

31204

  费用补贴


30307

  医疗费补助


30227

  委托业务费


31205

  利息补贴


30308

  助学金


30228

  工会经费

9.46

31299

  其他对企业补助


30309

  奖励金


30229

  福利费

0.39

399

其他支出


30310

  个人农业生产补贴


30231

  公务用车运行维护费


39906

  赠与


30399

  其他个人和家庭的补助支出


30239

  其他交通费用

16.64

39907

  国家赔偿费用支出





30240

  税金及附加费用


39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴





30299

  其他商品和服务支出

1.21

39999

  其他支出





307

债务利息及费用支出








30701

  国内债务付息








30702

  国外债务付息








30703

  国内债务发行费用








30704

  国外债务发行费用





人员经费合计

280.05

公用经费合计

68.22

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。


 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
































公开07表

公开部门:重庆市大足区森林公安局

2018年度





单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)

合计

基本支出

项目支出

合计















备注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

本表为空的部门应将空表公开,并注明:本单位无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。

 

 

 

 

 

部门决算相关信息统计表




















公开08表

公开部门:重庆市大足区森林公安局


2018年度


单位:万元

项  目

预算数

决算数

项  目

决算数

一、“三公”经费支出

二、机关运行经费

68.22

(一)支出合计

7.07

5.21

(一)行政单位

68.22

  1.因公出国(境)费



(二)参照公务员法管理事业单位


  2.公务用车购置及运行维护费





    (1)公务用车购置费



三、国有资产占用情况

    (2)公务用车运行维护费



(一)车辆数合计(辆)


  3.公务接待费

7.07

5.21

  1.副部(省)级及以上领导用车


    (1)国内接待费

7.07

5.21

  2.主要领导干部用车


         其中:外事接待费



  3.机要通信用车


    (2)国(境)外接待费



  4.应急保障用车


(二)相关统计数

  5.执法执勤用车


  1.因公出国(境)团组数(个)


  6.特种专业技术用车


  2.因公出国(境)人次数(人)


  7.离退休干部用车


  3.公务用车购置数(辆)


  8.其他用车


  4.公务用车保有量(辆)




  5.国内公务接待批次(个)

70

(二)单价50万元以上通用设备(台,套)


     其中:外事接待批次(个)


(三)单价100万元以上专用设备(台,套)


  6.国内公务接待人次(人)

550



     其中:外事接待人次(人)




  7.国(境)外公务接待批次(个)




  8.国(境)外公务接待人次(人)




备注:预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出。

本表为空的单位应将空表公开,并注明:本单位无相关数据,故本表为空。


 

 

 


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